DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA EN EL SECTOR PUBLICO Y MUNICIPAL: UNA MIRADA INTEGRAL Y PRACTICA
Este programa de 130 horas, impartido en modalidad e-learning con clases sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma ecvirtual.uct.cl, ofrece una formación especializada en auditoría interna en el ámbito público y municipal. Su enfoque práctico permite a los participantes desarrollar competencias en evaluación de riesgos, control interno y aplicación de normativas nacionales e internacionales.
A lo largo de seis módulos, se abordarán estrategias para identificar riesgos de fraude, diseñar y ejecutar auditorías conforme a estándares internacionales, analizar la rendición de cuentas como mecanismo de transparencia y evaluar la correcta ejecución del presupuesto público. Este diplomado está dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus habilidades en auditoría y control institucional.
COORDINADOR
Patricio Saavedra Espinosa
patricio.saavedra@uct.cl
+56 45 2555194
INSCRIPCIONES
Maritza Fuentes Caamaño
mfuentes@uct.cl
+56 45 2 553 990
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UNIDAD ACADÉMICA
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas
DEPENDENCIA
Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas
VACANTES
20
CÓDIGO SENCE
NO
DURACIÓN
130 horas
MODALIDAD
E-Learning
FECHA INICIO
13 de junio del 2025
FECHA TÉRMINO
22 de noviembre del 2025
HORARIO
Miércoles 19:00 a 21:30 horas (asincrónico). Viernes 19:00 a 21:30 horas. Sábado 09:00 a 13:00 horas.
LUGAR / PLATAFORMA
ECVirtual.uct.cl
DIRIGIDO A
Profesionales interesados/as en el desarrollo de capacidades de la gestión de control pública y municipal en los ámbitos del cumplimiento ético y normativo; estratégico y operacional que ocupen puestos o esperen desempeñarse en estos ámbitos en el futuro cercano; funcionarios y funcionarias de la administración estatal y municipal; asesores; profesionales provenientes de las distintas disciplinas que se desempeñan en el servicio público; profesionales de organizaciones de la sociedad civil con proyectos de índole público
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a las y los participantes la oportunidad de revisar y aplicar los conceptos y pasos para realizar una auditoría basada en riesgos y en la evaluación del control interno, obteniendo objetivamente evidencia suficiente y apropiada para respaldar los resultados de la auditoría
OBJETIVO ESPECIFICO
• Comprender las materias de control interno nacional e internacional sobre la materia.
• Conocer los procedimientos y herramientas básicas para identificar los distintos riesgos, entre ellos los de fraude. Sobre el particular, determinar adecuadamente las medidas de control y los medios de verificación a efecto de poder aplicarlos en sus unidades.
• Aprender los principales conceptos y etapas de la auditoría que permita aplicar los principios y requerimientos de los estándares internacionales de auditoría en las distintas fases del proceso de esta modalidad de auditoría.
• Identificar los procedimientos de auditoría para preparar planificar y ejecutar auditorías, en base a riesgos, considerando para ellos los internos y externos.
• Conocer los distintos tipos de auditoría aplicables en el sector público y municipal, considerando sus áreas de riesgos.
• Revisar la correcta ejecución del presupuesto del sector público y municipal y su consecución en la contabilidad, alineando los objetivos estratégicos de la institución con la efectiva asignación de recursos y como un mecanismo de transparencia.
• Entender la revisión de rendiciones de cuentas como un mecanismo de transparencia y confianza pública en las distintas actuaciones de la administración.
• Aprender las distintas responsabilidades que se originan producto del resultado de las auditorías ejecutadas.
MÓDULOS
Módulo 1: Marco normativo de la auditoría interna en el ámbito público y municipal.
Módulo 2: Visión general de la gestión de riesgos y control interno
Módulo 3: La importancia de la Administración Financiera, Contable y Presupuestaria en la auditoría interna.
Módulo 4: Ejecución de auditorías y modalidades existentes.
Módulo 5: La revisión de la rendición de cuentas y casos prácticos.
Módulo 6: Casos prácticos de auditoría interna.
RELATORES
Carlos Bilbao Fuentes
Formación Académica:
- Contador Auditor, Universidad Austral de Chile.
- Dual Degree Magíster en Planificación y Gestión Tributaria.
- Licenciado en Control de Gestión.
- Diplomado en Regulación Económica, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Diplomado en Probidad y Buen Gobierno, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Experiencia Profesional:
- Auditor Senior en Deloitte.
- Fiscalizador, Supervisor y Jefe de Control Externo en la Contraloría Regional de la Araucanía.
- Actual Contralor Regional de Magallanes.
Experiencia Docente:
- Pregrado en la carrera de Contador Auditor en la UCT en Auditoría de Estados Financieros y Gestión de Riesgos.
- Postgrado en Diplomados de Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP) y Elaboración, Ejecución y Control del Presupuesto Municipal.
José Manuel Escobar
Formación Académica:
- Contador Auditor, Universidad de Concepción.
- Magíster en Administración y Economía de Empresas, Universidad de Concepción.
- Diplomado en Auditoría Interna.
- Diplomado en Normas Internacionales para el Sector Público.
Experiencia Profesional:
- Auditor financiero en BDO Chile Auditores.
- Jefe de Administración y Finanzas en Blocks y Custock S.A.
- Analista Unidad Técnica en la Contraloría Regional de la Araucanía.
- Jefe de Normas Internacionales de Contabilidad para Servicios Públicos en la Contraloría General de la República.
- Actual Subdirector de Control Externo.
Experiencia Docente:
- Pregrado en la carrera de Contador Auditor en Auditoría, Planificación Estratégica y Contabilidad Pública.
- Postgrado en Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad para Servicios Públicos, Control de Gestión y Elaboración, Ejecución y Control del Presupuesto Municipal.
Rodrigo Canio Sandoval
Formación Académica:
- Contador Público y Auditor, Universidad de La Frontera.
- Magíster en Administración de Empresas, Universidad Austral de Chile.
- Licenciado en Contabilidad y Auditoría.
- Postítulo en Gestión Tributaria (UFRO-USACH).
- Diplomado en Actualización en Alta Dirección, USACH.
- Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, USACH.
- Diplomado en Técnicas de Detección y Prevención de Fraudes, Universidad de Chile.
- Diplomado en Ciberseguridad para Auditores Gubernamentales, USACH.
Experiencia Profesional:
- Auditor asistente en EY (Ernst & Young).
- Fiscalizador en la Contraloría General de la República.
- Supervisor en la Contraloría Regional de la Araucanía.
Experiencia Docente:
- Pregrado en la carrera de Contador Auditor en la UCT en Auditoría Forense y Contabilidad Pública.
- Postgrado en Diplomados de Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP) y Elaboración, Ejecución y Control del Presupuesto Municipal.
Pablo Enoc Vargas Agüero
Formación Académica:
- Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Diplomado en Gestión Pública.
- Diplomado en Introducción a las Remuneraciones en el Sector Público.
- Diplomado en Rendición de Cuentas para Funcionarios de Control Externo.
- Diplomado en Fundamentos de Contabilidad General de la Nación.
Experiencia Profesional:
- Abogado de Unidad Jurídica en la Contraloría Regional de la Araucanía, Contraloría General de la República.
Experiencia Docente:
- Postgrado en la carrera de Contador Auditor en la UCT en Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad para Servicios Públicos (NICSP) y Elaboración, Ejecución y Control del Presupuesto Municipal.
Mg. Patricio Saavedra Espinosa
Formación Académica:
- Contador Público y Auditor, Universidad de La Frontera.
- Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Administración, Universidad Autónoma de Chile.
- Magíster en Docencia e Innovación Pedagógica para Estudios Superiores, Universidad Autónoma de Chile.
- Diplomado para Operadores de Centros de Desarrollo Empresarial en Chile, Universidad de Texas-San Antonio (EE.UU.) y SERCOTEC.
- Diplomado en Formulación, Preparación y Evaluación de Proyectos, PNUD-ODEPLAN.
Experiencia Profesional:
- Jefe de Administración y Finanzas en la Gobernación Provincial de Cautín.
- Director de la Carrera de Contador Auditor, Universidad Católica de Temuco.
- Jefe de Proyectos Capital Semilla Emprendimiento SERCOTEC, Universidad Santo Tomás.
- Actual Director del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Temuco.
- Consultor Externo.
Experiencia Docente:
- Universidad Autónoma de Chile, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Aconcagua, Universidad de Los Lagos e Instituto Guillermo Subercaseaux.
- Áreas de enseñanza: Finanzas de corto y largo plazo, Finanzas Corporativas, Evaluación de Proyectos, Auditoría, Contabilidad, Gestión de Negocios y Costos.
DISTRIBUCIÓN PMA
SINCRÓNICAS (aula física o virtual)
P (Con presencia de docente)
110 horas
ASINCRÓNICAS (Interacción en plataforma)
M (Con presencia de docente)
20 horas
A (Autoestudio: Estudio personal del estudiante. Sin presencia de docente)
30 horas
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
- Experiencia mínimo de 2 años en servicio público o municipal (en caso de no poseer título profesional).
- Titulo profesional o técnico.
Documentos requeridos para la postulación
• Fotocopia de carnet de Identidad.
• Certificado de Título
• Ficha de inscripción.
• Certificado de experiencia mínimo de 2 años en servicio público o municipal (en caso de no poseer título profesional)
VALORES
$ 100.000
$ 1.200.000
FACILIDADES DE PAGO
6 cuotas (tarjeta de crédito) o pago al contado 10% descuento arancel.
(*) “La Universidad Católica de Temuco podrá cancelar o posponer la realización del programa cuando no se alcance el número suficiente de matriculados para su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. La fecha de inicio de los cursos está sujeta a la conformación del cupo mínimo exigido para cada programa”.
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